Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 12 de Marzo de 2025 | Última actualización: Lunes 10 de Marzo de 2025

Documentación


AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2023 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2023 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 26 de febrero de 2023.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2023.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal del INTEP vigencia 2023.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2023.

AUDITORÍA AL SITIO WEB INSTITUCIONAL - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

 Ver Auditoría al Sitio Web Institucional.

INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2011 DE 2017 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, define la equidad como uno de los tres pactos estructurales, contemplando entre otros pactos que contienen estrategias transversales, el “Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad” y a través de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, viene implementando acciones que generen equidad en las oportunidades laborales para este sector poblacional.

Seguimiento a la aplicación del Decreto 2011 de 2017, mediante el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.

La Oficina de Control Interno del INTEP, verificará el cumplimiento de la normatividad aplicable en especial del Decreto 2011 de 2017, con corte a 31 de diciembre de 2023.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2011 DE 2017.

INFORME AUDITORÍA CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2024 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

Con fundamento en Ley 87 de 1993, en la Resolución No. 089 del 29 de abril del 2020, por medio de la cual se actualiza el Manual de Auditoría Interna para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -INTEP y el plan general de auditoría aprobado, la Oficina de Control interno realizó auditoría legal “Ley de Cuotas vigencia 2024”.

La actividad de auditoría interna del INTEP, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría.

Para el desarrollo de esta auditoría se aplicaron diferentes técnicas de auditoría, como consulta, análisis y seguimiento a la información suministrada por el auditado.

Finalmente, a partir de esta auditoría es importante se establezcan las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso, a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes en la materia.

 Ver INFORME AUDITORÍA CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2024.

ARQUEOS DE CAJA MENOR 2024 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

 Ver ARQUEO DE CAJA MENOR - MARZO DE 2024.

 Ver ARQUEO DE CAJA MENOR - MAYO DE 2024.

 Ver ARQUEO DE CAJA MENOR - AGOSTO DE 2024.

INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

FECHA: 13 de agosto 2024

PRESENTADO A: Dra. Liliam Patricia Ospina Diaz, Subdirector Técnica CERCOFIS Cartago – CDVC
Magister Germán Colonia Alcalde, Rector INTEP

ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario, Oficina de Control Interno

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2023.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023.

SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2021 AL 2023 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

 Ver EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021 AL 2023.

INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 23 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

PROCESO ASOCIADO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA: Roldanillo, 25 de abril de 2024

ENTREGADO A: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector
Magíster William Gómez Valencia, Secretario General

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.

PROCESO AUDITADO: Gestión de Contratación

AUDITOR LÍDER: María del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidó el informe)

EQUIPO AUDITOR: Adriana María Patiño Castañeda

AUDITADOS: William Gómez Valencia -Secretario General
Juan Pablo Bonilla Rojas, Supernumerario Contratación
Juan Daniel Gómez Herrera, Supernumerario Contratación

OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P08 Gestión de Contratación

ALCANCE: Documentar la auditoría de campo para el proceso Gestión de Contratación, tanto de bienes, servicios y docentes, en cumplimiento al plan de auditoría establecido por la oficina de control interno a través de la verificación y evaluación, mediante bases selectivas a la aplicación de los procesos de apoyo, tomando como periodo de revisión de la vigencia enero a octubre de 2023.

 Ver INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.

REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA 2024 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

mié 22 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA

CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014

 Primer Trimestre 2024

 Segundo Trimestre 2024

 Tercer Trimestre 2024

 Cuarto Trimestre 2024

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