Roldanillo, Valle del Cauca, Lunes 17 de Marzo de 2025 | Última actualización: Lunes 17 de Marzo de 2025
Informes de Gestión;
El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.
La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.
Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.
Informes de Gestión;
El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.
Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.
Informes de Gestión;
Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
Informes de Gestión; Metas e Indicadores;
Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
Plan de Gestión;
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL
PROGRAMAS - ACTIVIDADES
% DE PESO
INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
TIEMPO (MESES)
COSTO
RESPONSABLE
Ver Plan de Gestión 2019 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
Plan de Mejoramiento;
Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a diciembre 31 de 2018
Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE
Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
Año de Realización de la Auditoria: 2015
Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
Tipo de Control: POSTERIOR
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02/11/2016
Fecha de Corte del Avance: 31/12/2018
Descargar Reporte de Suscripción Plan de Mejoramiento Diciembre de 2018, Rectoría.
Actas;
Actas; Informes de Gestión;
Acta 001; Lunes, 05 de marzo de 2018.
Informes de Gestión;
El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el Decreto 1499 de 2017 reglamenta que las Instituciones Públicas deben implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo tanto la Institución ha realizado los siguientes avances:
Ver Primer Informe del Avance de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Ver Diapositivas de Socialización de MIPG.
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