Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 10 de Abril de 2025 | Última actualización: Miércoles 09 de Abril de 2025

Documentación


Documentos Internos GAACI - Acreditación y Autoevaluación Institucional

Documentos;

vie 05 de abr de 2019 ∣  Acreditación y Autoevaluación Institucional 

Modelo de Autoevaluación de programas

Acuerdo No. 006 Políticas de Autoevaluación con Fines de Acreditación del INTEP

CONSEJO DIRECTIVO

Acuerdo No. 006 (21 de mayo de 2015)

POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS POLÍTICAS DE AUTOEVAlUACIÓN CON FINES DE ACREDITACiÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACiÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANlLLO, VALLE - INTEP.

 Ver Acuerdo No. 006 (21 de mayo de 2015) - Por el cual se adoptan las Políticas de Autoevaluación con fines de Acreditación del INTEP.

 

Acuerdo No. 007 - Sistema de Acreditación del INTEP

Consejo Directivo - Acuerdo No. 007 (30 de junio de 2017)

"Por medio del cual se crea el Sistema de Acreditación del INTEP y se dictan otras disposiciones"

  • Generalidades del Sistema de Acreditación del INTEP.
  • Comité Central de Autoevaluación.
  • Comité Técnico de Autoevaluación.
  • Modelo de Autoevaluación. 

 Ver Acuerdo No. 007 (30 de junio de 2017) - Por medio del cual se crea Sistema de Acreditación del INTEP.

 

Acuerdo No. 008 - Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos del INTEP

Consejo Directivo - Acuerdo No. 008 (30 de junio de 2017)

"Por medio del cual se adopta el Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos del INTEP y se dictan otras disposiciones"

  • Presentación
  • Quiénes Somos...
  • Misión
  • Visión
  • Código de Valores y Principios Éticos
  • Referentes Teóricos
  • Modelo de Autoevaluación en el INTEP
  • El Ciclo y los Instrumentos de Autoevaluación de Programas

 Ver Acuerdo No. 008 (30 de junio 2017) - Por medio del cual se adopta el Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos del INTEP.

Segundo informe de Autoevaluación con fines de Acreditación de Administración de Empresas - Acreditación y Autoevaluación Institucional

Informes de Gestión;

vie 05 de abr de 2019 ∣  Acreditación y Autoevaluación Institucional 

Resultado de la segunda autoevaluación del programa de Administración de Empresas por ciclos.

  • Análisis de las condiciones de calidad del programa de acuerdo con los resultados de la primera autoevaluación
    • Potencialidades
    • Limitaciones
    • Oportunidades de mejora
  • Acciones mejoradas desde los factores de calidad
    • Factor 1. Misión, Proyecto Educativo Institucional y del programa
    • Factor 2. Estudiantes
    • Factor 3. Docentes
    • Factor 4. Procesos Académicos
    • Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
    • Factor 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural
    • Factor 7. Bienestar Institucional
    • Factor 10. Recursos físicos y financieros
  • Otras actividades de gestión para el mantenimiento de las condiciones de calidad
  • Anexos

Números de páginas: 27 págs.

Ver Segundo Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad del Programa de Administración de Empresas por ciclos.

Informe de percepción programa de Administración de Empresas por ciclos - Acreditación y Autoevaluación Institucional

Informes de Gestión;

jue 04 de abr de 2019 ∣  Acreditación y Autoevaluación Institucional 

Informe de percepción de los estamentos de estudiantes, docentes, egresados y sector productivo obtenido como resultado de la primera autoevaluación con fines de acreditación del programa de Administración de Empresas por ciclos.

  • Introducción
  • Resumen General
  • Resumen por Actor
  • Resultados de Percepción
    • Técnico Profesional en Procesos Administrativos
    • Tecnología en Gestión Empresarial
    • Administración de Empresas
  • Análisis por Característica
  • Conclusiones

Números de páginas: 33 págs.

Ver Informe de Percepción, Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad del Programa de Administración de Empresas por ciclos.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2018.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.

La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.

 Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.

  1. Auditoría Interna
  2. Seguimiento Riesgos
  3. Seguimiento Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos
  4. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  5. Resultados MIPG y MECI – 2017
  6. Resultados Control Interno Contable – 2017
  7. Evaluación Gestión Fiscal

 Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.

Informe de Gestión II Semestre de 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL 
  • PROGRAMAS - ACTIVIDADES REALIZADAS 
  • PESO ASIGNADO
  • RESULTADO DEL INDICADOR 
  • % DE AVANCE DE LA META
  • LOGROS / IMPACTO
  • VALORACIÓN
  • OBSERVACIONES

 Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Ficha Técnica de Indicadores 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Metas e Indicadores;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • Satisfacción de los clientes reclamantes.
  • Oportunidad en  el cumplimiento del programa de Auditoría Interna.
  • Nivel de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición Tramitados y Cerrados.

 Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Plan de Gestión 2019 - Control Interno

Plan de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL

  •  PROGRAMAS - ACTIVIDADES

  • % DE PESO 

  • INDICADOR  

  • META 

  • RESULTADO ESPERADO

  • TIEMPO (MESES) 

  • COSTO 

  • RESPONSABLE 

 Ver Plan de Gestión 2019 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Avance Plan de Mejoramiento Diciembre de 2018 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

lun 21 de ene de 2019 ∣  Control Interno 

Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a diciembre 31 de 2018

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP        

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE 

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013

Año de Realización de la Auditoria: 2015

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL

Tipo de Control: POSTERIOR

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02/11/2016

Fecha de Corte del Avance: 31/12/2018

 Descargar Reporte de Suscripción Plan de Mejoramiento Diciembre de 2018, Rectoría.

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