Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 12 de Marzo de 2025 | Última actualización: Lunes 10 de Marzo de 2025
Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
Acciones encaminadas al Mejoramiento del Programa por ciclos propedéuticos Profesional en Agroindustrial.
Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
A continuacioÌn se muestran las No Conformidades abiertas a 2019 provenientes de los resultados de las auditoriÌas internas de la institucioÌn.
Ver INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO, 24 de septiembre de 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 28 de octubre de 2021
ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, MagiÌster William GoÌmez Valencia, Secretario General
INFORMACIOÌN GENERAL DE LA AUDITORIÌA:
PROCESO AUDITADO: GestioÌn de ContratacioÌn
AUDITOR LIÌDER: MariÌa del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidoÌ el informe)
EQUIPO AUDITOR: Adriana MariÌa Patiño Castañeda
AUDITADOS: Juan Pablo Bonilla Rojas, Supernumerario ContratacioÌn Juan Daniel GoÌmez Herrera, Supernumerario ContratacioÌn
OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P08 GestioÌn de ContratacioÌn.
ALCANCE: Documentar la auditoriÌa de campo para el proceso GestioÌn de ContratacioÌn, en cumplimiento al plan de auditoriÌa establecido por la oficina de control interno a traveÌs de la verificacioÌn y evaluacioÌn, mediante bases selectivas a la aplicacioÌn de los procesos de apoyo, tomando como periodo de revisioÌn de la vigencia primer semestre de 2021.
Ver INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN - NOVIEMBRE DE 2021.
Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 18 de diciembre de 2020
ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, MagiÌster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora UCAYA
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en el plan de acción del programa Procesos Agroindustriales por Ciclos Propedéuticos.
ALCANCE: Plan de mejora a los factores de Autoevaluación vigencia 2019 - 2020.
Ver INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORA PROGRAMA PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA - DIC. DE 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Proceso involucrado: GestioÌn del Talento Humano, Noviembre de 2020.
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa al cumplimiento del Protocolo de bioseguridad para hacer frente a la pandemia COVID-19 en el INTEP.
FECHA DE LA AUDITORIÌA: 30 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020.
PERIODO EVALUADO: vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: GestioÌn del Talento Humano: Sistema de GestioÌn de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Ana Beatriz Jaramillo AbadiÌa
AUDITORES: MariÌa del Socorro Valderrama Campo
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Evaluar la interiorizacioÌn entre los funcionarios del INTEP, del protocolo de bioseguridad.
ALCANCE: La presente auditoria evaluaraÌ los avances obtenidos por el INTEP en la implementacioÌn del LA ResolucioÌn 666 de 2020 hasta octubre de 2020.
Ver AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19.
Auditorias; Informes de Gestión;
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa ContratacioÌn en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el marco de la pandemia COVID- 19 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORIÌA: 8 de mayo de 2020. PERIODO EVALUADO: marzo a mayo de 2020 PROCESO AUDITADO: P08 GestioÌn de ContratacioÌn.
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Verificar el cumplimiento de las normas y poliÌticas que regulan la operacioÌn del cierre fiscal del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que esteÌn debidamente soportados.
ALCANCE: Contratos celebrados con base en la urgencia manifiesta por Covid-19.
Ver AUDITORÍA CONTRATACIÓN URGENCIA MANIFIESTA INTEP - MAYO 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Proceso: EvaluacioÌn Independiente
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa al resultado de desempeño institucional vigencia 2020
FECHA DE LA AUDITORIÌA: junio 21 de 2021
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de PlaneacioÌn
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica - vigencia 2020.
ALCANCE: Reporte de la paÌgina web del Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Proceso: EvaluacioÌn Independiente
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa al resultado de desempeño institucional vigencia 2020
FECHA DE LA AUDITORIÌA: junio 21 de 2021
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de PlaneacioÌn
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica - vigencia 2020.
ALCANCE: Reporte de la paÌgina web del Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Auditorias; Informes de Gestión;
La actualizacioÌn del Mapa de Riesgos del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a traveÌs de una labor de acompañamiento y asesoriÌa realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluoÌ los resultados obtenidos de la ejecucioÌn de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuaÌles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a traveÌs de los informes de autoevaluacioÌn del control.
Seguidamente, se procedioÌ a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterizacioÌn, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.
De acuerdo a la valoracioÌn realizada se elaboraron las poliÌticas de administracioÌn de riesgo, como opcioÌn para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guiÌas de accioÌn necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
Ver INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - NOVIEMBRE DE 2021.
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