Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 21 de Diciembre de 2024
Informe Consolidado de Auditoría Interna
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
OBJETO: Presentar el resultado de la evaluación realizada al Sistema Integrado de Gestión a través de la auditoría interna.
INTRODUCCIÓN
La implementación del Sistema Integrado de Gestión, es un compromiso de todas las personas que forman parte de la institución, y debe ser liderado con el ejemplo de la Alta Dirección. El seguimiento permanente a los procesos, permite identificar falencias en su ejecución y contribuye al mejoramiento continuo de la Institución; el desarrollo de la auditoría interna, debe entenderse como una actividad que ayuda a mejorar y fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control, auditando los procesos y no a las personas. De acuerdo con los anteriores criterios, se programó el primer ciclo de Auditoría Integrada de Gestión, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 17 de abril de 2015.
OBJETIVO DEL INFORME
El presente documento da a conocer, de manera general, los hallazgos obtenidos como resultado de la auditoría realizada al sistema integrado de gestión, entendiendo éstos, como: Conformidades, No conformidades y Oportunidades de mejora. Las Conformidades, hacen referencia a los aspectos desarrollados por los procesos y que se encuentran conforme con los requisitos del Instituto, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y los establecidos por la NTCGP1000:2009; las No conformidades, contemplan los aspectos en los cuales los procesos están incumpliendo; las Observaciones u Oportunidades de mejora, hacen referencia a los aspectos en los cuales los procesos cumplen con un requisito establecido, pero el desarrollo de la actividad propuesta, puede fortalecerlo.
Ver Informe Final Auditoría Integrada de Gestión y Control 2015.
Informe Final de Auditoría de Seguimiento ICONTEC 2015-1
ALCANCE DE LA CERTIFICACION:
Diseño y prestación de servicios de educación superior por ciclos propedéuticos a nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitario de los programas de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, Sistemas e Informática, Administración y Contaduría.
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad)
La organización declara que excluye el siguiente numeral de la norma ISO 9001:2008:
“El Sistema Integrado de Gestión del INTEP presenta exclusión al numeral 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008.
JUSTIFICACIÓN
Los servicios que ofrece el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo son de carácter académico y los dispositivos que se utilizan son para efectos pedagógicos, con los que no se realiza ninguna transacción pecuniaria que afecte al cliente.
La exclusión de este requisito no afecta la capacidad o responsabilidad del INTEP, para proporcionar el servicio de educación en los ciclos (Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario) en cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios.”
Ver Informe de Auditoría de Sistema de Gestión 2015.
Informe de Seguimientos Planes de Mejoramiento año 2016
El resultado del seguimiento realizado al cumplimiento de los Planes de Acción de Mejora a junio de 2016, suscritos por los líderes de los trece procesos institucionales.
Ver Informe de Seguimientos Planes de Mejoramiento Año 2016.
INFORME FINAL AUDITORÍAS INTEGRADAS DE GESTIÓN 2017
FECHA: Roldanillo, 25 de julio de 2017.
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo, Jefe Oficina de Control Interno.
PRESENTADO A: Magister Germán Colonia Alcalde, Rector.
OBJETO: Presentar el resultado de la evaluación realizada al Sistema Integrado de Gestión a través de la auditoría interna a junio de 2017.
INTRODUCCIÓN
La implementación del Sistema Integrado de Gestión, es un compromiso de todas las personas que forman parte de la institución, y debe ser liderado con el ejemplo de la Alta Dirección. El seguimiento permanente a los procesos, permite identificar falencias en su ejecución y contribuye al mejoramiento continuo de la Institución; el desarrollo de la auditoría interna, debe entenderse como una actividad que ayuda a mejorar y fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control, auditando los procesos y no a las personas.
De acuerdo con los anteriores criterios, se programó el primer ciclo de Auditoría Integrada de Gestión, en el periodo comprendido entre el 22 de mayo al 31 de julio de 2017.
Ver Informe Final Auditoría Integrada de Gestión y Control 2017.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
ALCANCE DE LA CERTIFICACION:
Diseño y prestación de servicios de educación superior por ciclos propedéuticos a nivel técnico profesional tecnológico y profesional universitario de los programas de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, Sistemas e Informática, Administración y Contaduría.
CÓDIGO IAF: 37 - 0 Educación.
CATEGORIA DE ISO/TS 22003: no aplica.
REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre: Germán Colonia Alcalde
Cargo: Rector
Correo electrónico: calidad@intep.edu.co
TIPO DE AUDITORIA: Seguimiento.
DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Código asignado por ICONTEC: GP178-1 / SC7118-1
Fecha de aprobación inicial: 2010-07-16 / 2010-07-16
Fecha de próximo vencimiento: 2019-07-15 / 2019-07-15
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Ver Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión Agosto 2017.