Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 12 de Abril de 2025 | Última actualización: Jueves 10 de Abril de 2025
Informes de Gestión;
Informes de Gestión;
Documentos;
Modelo de Autoevaluación de programas
Acuerdo No. 006 Políticas de Autoevaluación con Fines de Acreditación del INTEP
CONSEJO DIRECTIVO
Acuerdo No. 006 (21 de mayo de 2015)
POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS POLÍTICAS DE AUTOEVAlUACIÓN CON FINES DE ACREDITACiÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACiÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANlLLO, VALLE - INTEP.
Ver Acuerdo No. 006 (21 de mayo de 2015) - Por el cual se adoptan las Políticas de Autoevaluación con fines de Acreditación del INTEP.
Acuerdo No. 007 - Sistema de Acreditación del INTEP
Consejo Directivo - Acuerdo No. 007 (30 de junio de 2017)
"Por medio del cual se crea el Sistema de Acreditación del INTEP y se dictan otras disposiciones"
Ver Acuerdo No. 007 (30 de junio de 2017) - Por medio del cual se crea Sistema de Acreditación del INTEP.
Acuerdo No. 008 - Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos del INTEP
Consejo Directivo - Acuerdo No. 008 (30 de junio de 2017)
"Por medio del cual se adopta el Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos del INTEP y se dictan otras disposiciones"
Ver Acuerdo No. 008 (30 de junio 2017) - Por medio del cual se adopta el Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos del INTEP.
Informes de Gestión;
Informes de Gestión;
Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2018.
Informes de Gestión;
El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.
La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.
Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.
Informes de Gestión;
El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.
Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.
Informes de Gestión;
Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
Informes de Gestión; Metas e Indicadores;
Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
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